崗位職責:
1、組織參與集團及子公司財報審計、經(jīng)營審計( 營銷、采購、生產(chǎn)、基建 )、專項審計,根據(jù)內(nèi)審流程,編制項目審計計劃、負責獨立或領(lǐng)導團隊實施風險導向的內(nèi)部審計項目,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行風險評估,提出整改或處理建議,編制審計報告,匯總審計結(jié)果,督促審計問題的改善落實;
2、負責對集團公司內(nèi)部控制制度是否健全、內(nèi)部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進行審計監(jiān)督評價,并協(xié)助對公司內(nèi)控制度及流程的梳理與優(yōu)化;
3、參與制定和修訂內(nèi)部審計有關(guān)制度和規(guī)定,參與評審其他部門內(nèi)控管理制度;
4、在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查舞弊行為,必要時進行反舞弊調(diào)查,推動公司反舞弊體系的建立。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計或者財務(wù)專業(yè),英語4級;
2、有集團公司5年以上審計工作經(jīng)驗,參與過集團公司內(nèi)部審計工作;
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計流程,有國外分子公司/項目工作或?qū)徲嫿?jīng)歷優(yōu)先;
4、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,有較強的邏輯分析能力、執(zhí)行能力及文字表達能力,有較強的洞察力和覺察力,抗壓能力好;
5、能夠適應(yīng)非洲出差。