一、崗位描述
1. 協(xié)助審計項目負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、財務(wù)審計、合同審計、資產(chǎn)審計、內(nèi)部控制審計、管理審計等各類審計工作。
2. 負(fù)責(zé)對公司及子公司各個業(yè)務(wù)流程及公司層面內(nèi)部控制設(shè)計及執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)督評價,包括制度、流程設(shè)計的合理性、執(zhí)行的合規(guī)性;
3. 參與起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門情況,給予公正評價并提出建設(shè)性建議和處理意見。
4. 開展內(nèi)部管理督查、專項督查及其他審查,協(xié)助公司風(fēng)控及合規(guī)體系的建設(shè)與完善。
5. 協(xié)助審計項目負(fù)責(zé)人完成公司內(nèi)控、費用及經(jīng)營績效等內(nèi)部審計工作。
6. 識別業(yè)務(wù)實施全過程的相關(guān)風(fēng)險,提出改進(jìn)建議并敦促整改,并定期出具內(nèi)部審計報告。
7. 對下屬子公司各類業(yè)務(wù)出具監(jiān)督報告,追蹤審計和監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
8. 監(jiān)督、檢查公司各部門及人員的行為規(guī)范及遵守規(guī)章制度的情況
9. 協(xié)助公司開展內(nèi)部反舞弊工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
10. 按照審計程序和方法,收集、鑒定審計證據(jù),對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。
二、 任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷,審計、會計、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2. 具有注冊會計師CPA、注冊審計師CIA資格證書者優(yōu)先,3 年以上上市公司內(nèi)審工作經(jīng)驗,一年以上內(nèi)部審計管理經(jīng)驗。
3. 熟悉財務(wù)管理、會計、內(nèi)部審計專業(yè)知識,精通審計、熟悉國家財務(wù)政策、會計準(zhǔn)則。
4. 獨立編寫內(nèi)部審計報告,能運用工具對審計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并完善內(nèi)控。
5. 具備良好的溝通表達(dá)、分析、壓力承受、風(fēng)險評估分析能力,較強的執(zhí)行力和團(tuán)隊合作精神。
6. 28 - 40 歲以內(nèi)。