審計、會計、財務(wù)管理、法律等相關(guān)專業(yè)。
工作內(nèi)容:
1.負責建立健全公司審計管理體系,完善審計管理制度。
2.負責組織制定年度審計工作計劃,經(jīng)批準后組織實施。
3.負責公司專項審計的組織實施。
4.負責建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在舞弊行為。
5.負責督促相關(guān)單位落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
6.在授權(quán)范圍內(nèi)開展監(jiān)事會工作,定期向監(jiān)事會匯報工作實施情況。
7.負責每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。