【工作內容】
- 負責制定和完善公司內部審計政策、程序和流程,確保其符合相關法律法規(guī)的要求。
- 對公司的財務報表、內部控制、風險管理等進行定期或不定期的審查,并提出改進建議。
- 參與公司各項議價、合同審查工作,對項目執(zhí)行過程中的合規(guī)性和效率進行監(jiān)督。
- 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題整改情況,確保問題得到及時有效的解決。
- 協(xié)助管理層建立和完善內控體系,提升公司治理水平。
【任職要求】
- 擁有會計、審計、工程報價相關領域的本科及以上學歷;西部志愿者優(yōu)先考慮。
- 至少1年以上相關工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)內部控制流程及風險管理。
- 具備較強的邏輯思維能力和文字表達能力,能夠獨立完成審計報告的編寫工作。
- 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和審計準則,了解行業(yè)動態(tài)和發(fā)展趨勢。
- 工作細致認真,具備良好的組織協(xié)調能力和團隊合作精神,能適應短期出差的工作安排